昌都市水利局2022年度部门决算
2023年 9月 8日
目 录
第一部分昌都市水利局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 昌都市水利局部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 昌都市水利局部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市水利局概况
1、主要职能
(一)负责保障水资源的合理开发利用;拟订全市水利
发展规划,贯彻落实有关水利工作的政策性法规,组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保
障;组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责全市重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度;指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,
负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作;组织编制并实施水资源保
护规划;指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作;贯彻落实节约用水政策;组
织编制节约用水规划并监督实施;组织实施用水总量控制等
管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综
合利用;组织指导水利基础设施网络建设;指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理;组织实施具
有控制性的或跨县(区)跨流域的重要水利工程建设与运行
管理。
(八)负责水土保持工作;拟订水土保持规划并监督实
施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;
负责全市建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设
项目水土保持方案审批工作;指导全市重点水土保持建设项
目的实施。
(九)指导农村水利工作;组织开展大中型灌排工程建
设与改造;指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水
灌溉有关工作;协调牧区水利工作;指导农村水利改革创新
和社会化服务体系建设;指导农村水能资源开发、小水电改
造和水电农村电气化工作。
(十)指导水利工程移民管理工作;监督实施水利工程
移民有关政策,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估
等制度;指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
(十一)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调和仲
裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水政执法;依法负
责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农
村水电站的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织
实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技和外事工作;组织开展水利行业
质量监督工作,参与重大水利科学研究、技术引进和科技推
广,拟订水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施,
按规定办理国际河流有关涉外事务;承担水利统计工作,指
导水利信息化、水利行业队伍建设。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编
制市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担全
市水情旱情监测预警工作;组织编制全市重要江河湖泊和重
要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按
程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工
作。
(十四)负责贯彻落实市全面推行河长制工作领导小组
的部署安排,组织协调市全面推行河长制工作领导小组成员
单位落实河长制湖长制各项任务,开展河湖管理保护相关工
作;指导各县(区)全面推行河长制湖长制工作;组织开展
全市河长制湖长制考核评估和监督管理。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
办公室(政策法规科)、规划计划科、水资源科(市节约用水办公室)、建设与管理科(水电资源开发科)、河湖管理科(市河长制办公室)、农村水利水电水保科、水旱灾害防御科、移民计划安置科(移民后期扶持科)、市水政监察队(市河道堤防管理站)、市水土保持站、市水利工程移民服务中心、市水利工程建设质量与安全监督站、市水利技术服务站、市水利项目建设管理中心、市水利综合检测中心。
3、人员情况
1、基本人员情况:在编61人,其中:行政在编21人,参照公务员管理12人,事业在编28人。援藏干部1人。
4、其他人员
(1)退休人员22人,其中:行政编制7人,事业编制2人,机关后勤13人。
(2)生活补助人员81人,其中含:在职工61人,遗属补助2人,公益性岗位18人。
第二部分
市水利局年度2022年度决算明细表
(见附表1-9)
第三部分
昌都市水利局2022年度决算情况说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况
1、2022年总预算144858534.09元,2022年支出:146684450.86元,2022年财政拨款结转为0元,年初财政拨款结转:1825916.77元。
2、各项支出占总支出比重,2022年我单位全年总收入为146684450.86元,其中:财政总拨款数为146684450.86元,占总支出的100%。其中:基本支出为22791647.82元,占总支出的15.54%,项目支出123892803.04元,占总支出的84.46%。2022年末财政拨款结转:0元,占总支出的0%。
二、2022年度一般公共预算支出明细情况
1、预算内安排基本支出资金:22791647.82元。其中:
(1)、工资福利支出:20841473.62元;
(2)、商品和服务支出:1906334.20元;
(3)、对个人和家庭补助:43840.00元;
2、预算内安排项目支出:123892803.04元。
3、项目支出基础设施建设资金决算支出共计:123892803.04元。其中:科学技术管理事务支出40000元;农林水支出23,773,549.04元;其他商业服务业等支出79254.00元;其他支出(弄利措水库建设资金)100000000.00元。
4、本年基本支出经费结转:0元。其中人员经费结转:0元,公用经费结转:0元。
5、本年项目经费支出结转结余共计:0元。
五、2022年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市水利局(部门)2022年“三公”经费情况表
单位:元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
|
611355.76 |
|
1.因公出国(境)费 |
无 |
无 |
|
2.公务接待费 |
5,000.00 |
无 |
|
3.公务用车经费 |
611,355.76 |
611,355.7600 |
含车辆保险费费3.23136万元 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
611,355.76 |
611,355.76 |
|
(2)公务用车购置 |
|
|
|
1、2022年我单位公务用车编制及保有量为9辆,财政预算安排公务用车运行管理费:611355.76元,公务用车运行维护费用支出611355.76元(其中1、预算安排专项车辆保险:93613.91元,2、公务用车运行费:517741.85元),未超出预算安排资金,实际支出同比上年增加93490.16元,增加18.05%,增加原因为2021年统计数将保险费纳入专项资金。
2、2022年度财政预算安排公务接待费:5000.00元,我单位未接待各级工作组,实际支出同比上年下降100%。
六、2022年度机关运行情况说明
(一)2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行费用一般公用预算支出行政经费,合计146684450.86元 。(年初及追加合计)
(二)机关运行经费支出
(1)、工资福利支出:20841473.62元;
(2)、商品和服务支出:1906334.20元;
(3)、对个人和家庭补助:43840.00元;
一般行政支出(项目支出):123892803.04 元。
第四部分
昌都市水利局科目编码名词解释
2022年昌都市水利局支出科目编码:
(21303)水利
(2130301)行政运行
(2130302) 一般行政管理事务
(2130305)水利工程建设
(2130306)水利工程运行与维护
(2130308) 水利前期工作
(2130310)水土保持
(2130311) 水资源节约管理与保护
(2130312)水质监测
(2130314)防汛
(2130315) 抗旱
(2130322)水利安全监督
(2130335)农村人畜饮水
(2130399)其他水利支出
(20601 )科学技术管理事务
(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出
(2101101) 行政单位医疗
(2101103) 公务员医疗补助
(21699)其他商业服务业等支出
(2210201)住房公积金
(2019999)其他一般公共服务支出
此页无正文
西藏昌都市水利局
2023年9月14日
收入支出决算总表
公开01表
部门:西藏昌都市水利局
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
14,485.85
一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
4.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
168.90
9
九、卫生健康支出
40
86.06
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
4,243.87
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
7.93
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
157.70
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
10,000.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
14,485.85
本年支出合计
58
14,668.45
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
182.59
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总计
31
14,668.45
总计
62
14,668.45
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:西藏昌都市水利局
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
14,485.85
14,485.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20601
科学技术管理事务
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060102
一般行政管理事务
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
168.90
168.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
168.90
168.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
168.90
168.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
86.06
86.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
86.06
86.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
73.89
73.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
12.16
12.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4,061.27
4,061.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
4,061.27
4,061.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130301
行政运行
1,731.43
1,731.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130302
一般行政管理事务
42.73
42.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130305
水利工程建设
995.59
995.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
106.98
106.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130308
水利前期工作
96.00
96.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130310
水土保持
206.38
206.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130311
水资源节约管理与保护
95.87
95.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130312
水质监测
69.52
69.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
206.91
206.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130315
抗旱
342.59
342.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130322
水利安全监督
15.10
15.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130335
农村人畜饮水
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130399
其他水利支出
140.17
140.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
7.93
7.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21699
其他商业服务业等支出
7.93
7.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2169999
其他商业服务业等支出
7.93
7.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
157.70
157.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
157.70
157.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
157.70
157.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299999
其他支出
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:西藏昌都市水利局
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
14,668.45
2,279.16
12,389.28
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
20601
科学技术管理事务
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
2060102
一般行政管理事务
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
168.90
168.90
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
168.90
168.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
168.90
168.90
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
86.06
86.06
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
86.06
86.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
73.89
73.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
12.16
12.16
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4,243.87
1,866.51
2,377.35
0.00
0.00
0.00
21303
水利
4,243.87
1,866.51
2,377.35
0.00
0.00
0.00
2130301
行政运行
1,881.62
1,866.51
15.11
0.00
0.00
0.00
2130302
一般行政管理事务
43.54
0.00
43.54
0.00
0.00
0.00
2130305
水利工程建设
995.59
0.00
995.59
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
106.98
0.00
106.98
0.00
0.00
0.00
2130308
水利前期工作
96.00
0.00
96.00
0.00
0.00
0.00
2130310
水土保持
206.38
0.00
206.38
0.00
0.00
0.00
2130311
水资源节约管理与保护
95.87
0.00
95.87
0.00
0.00
0.00
2130312
水质监测
69.52
0.00
69.52
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
238.49
0.00
238.49
0.00
0.00
0.00
2130315
抗旱
342.59
0.00
342.59
0.00
0.00
0.00
2130322
水利安全监督
15.10
0.00
15.10
0.00
0.00
0.00
2130335
农村人畜饮水
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
2130399
其他水利支出
140.17
0.00
140.17
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
7.93
0.00
7.93
0.00
0.00
0.00
21699
其他商业服务业等支出
7.93
0.00
7.93
0.00
0.00
0.00
2169999
其他商业服务业等支出
7.93
0.00
7.93
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
157.70
157.70
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
157.70
157.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
157.70
157.70
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
2299999
其他支出
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:西藏昌都市水利局
金额单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
14,485.85
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
4.00
4.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
168.90
168.90
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
86.06
86.06
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
4,243.87
4,243.87
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
7.93
7.93
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
157.70
157.70
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
14,485.85
本年支出合计
59
14,668.45
14,668.45
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
182.59
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
182.59
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
14,668.45
总计
64
14,668.45
14,668.45
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:西藏昌都市水利局
金额单位:万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
14,668.45
2,279.16
12,389.28
206
科学技术支出
4.00
0.00
4.00
20601
科学技术管理事务
4.00
0.00
4.00
2060102
一般行政管理事务
4.00
0.00
4.00
208
社会保障和就业支出
168.90
168.90
0.00
20805
行政事业单位养老支出
168.90
168.90
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
168.90
168.90
0.00
210
卫生健康支出
86.06
86.06
0.00
21011
行政事业单位医疗
86.06
86.06
0.00
2101101
行政单位医疗
73.89
73.89
0.00
2101103
公务员医疗补助
12.16
12.16
0.00
213
农林水支出
4,243.87
1,866.51
2,377.35
21303
水利
4,243.87
1,866.51
2,377.35
2130301
行政运行
1,881.62
1,866.51
15.11
2130302
一般行政管理事务
43.54
0.00
43.54
2130305
水利工程建设
995.59
0.00
995.59
2130306
水利工程运行与维护
106.98
0.00
106.98
2130308
水利前期工作
96.00
0.00
96.00
2130310
水土保持
206.38
0.00
206.38
2130311
水资源节约管理与保护
95.87
0.00
95.87
2130312
水质监测
69.52
0.00
69.52
2130314
防汛
238.49
0.00
238.49
2130315
抗旱
342.59
0.00
342.59
2130322
水利安全监督
15.10
0.00
15.10
2130335
农村人畜饮水
12.00
0.00
12.00
2130399
其他水利支出
140.17
0.00
140.17
216
商业服务业等支出
7.93
0.00
7.93
21699
其他商业服务业等支出
7.93
0.00
7.93
2169999
其他商业服务业等支出
7.93
0.00
7.93
221
住房保障支出
157.70
157.70
0.00
22102
住房改革支出
157.70
157.70
0.00
2210201
住房公积金
157.70
157.70
0.00
229
其他支出
10,000.00
0.00
10,000.00
22999
其他支出
10,000.00
0.00
10,000.00
2299999
其他支出
10,000.00
0.00
10,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:西藏昌都市水利局
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
2,084.15
302
商品和服务支出
190.63
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
268.59
30201
办公费
6.32
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
958.37
30202
印刷费
0.00
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
335.55
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
17.10
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
168.90
30206
电费
20.93
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
6.51
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
73.89
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
12.16
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
11.01
30211
差旅费
23.79
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
157.70
30212
因公出国(境)费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
8.45
30213
维修(护)费
0.00
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
89.52
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
4.38
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
2.18
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
2.20
30227
委托业务费
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
24.87
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
51.77
39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
39.34
人员经费合计
2,088.53
公用经费合计
190.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:西藏昌都市水利局
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:西藏昌都市水利局
金额单位:万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:西藏昌都市水利局
金额单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
61.14
0.00
61.14
0.00
61.14
0.00
61.14
0.00
61.14
0.00
61.14
0.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
举报电话:0895-4822887
昌都水利