昌都市水利局

政府信息公开

昌都市水利局2021年度部门决算

发布时间: 2023-03-20   浏览次数:   【字体:

附件1:
收入决算表
填报单位:昌都市水利局 2021年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 32699.17 32699.17
201 一般公共服务支出 1.99 1.99
20199 其他一般公共服务支出 1.99 1.99
2019999   其他一般公共服务支出 1.99 1.99
208 社会保障和就业支出 158.48 158.48
20805 行政事业单位养老支出 158.48 158.48
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.48 158.48
210 卫生健康支出 90.40 90.40
21011 行政事业单位医疗 90.40 90.40
2101101   行政单位医疗 79.30 79.30
2101103   公务员医疗补助 11.10 11.10
212 城乡社区支出 539.00 539.00
21203 城乡社区公共设施 539.00 539.00
2120303   小城镇基础设施建设 539.00 539.00
213 农林水支出 31780.35 31780.35
21303 水利 31780.35 31780.35
2130301   行政运行 1724.77 1724.77
2130302   一般行政管理事务 29.32 29.32
2130305   水利工程建设 29133.00 29133.00
2130310   水土保持 13.59 13.59
2130311   水资源节约管理与保护 189.47 189.47
2130315   抗旱 9.80 9.80
2130316   农村水利 150.00 150.00
2130322   水利安全监督 32.42 32.42
2130399   其他水利支出 497.98 497.98
221 住房保障支出 128.95 128.95
22102 住房改革支出 128.95 128.95
2210201   住房公积金 128.95 128.95
附件2:
支出决算
填报单位:昌都市水利局 2021年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 33854.00 2045.15 31808.85
201 一般公共服务支出 1.99 1.99
20199 其他一般公共服务支出 1.99 1.99
2019999   其他一般公共服务支出 1.99 1.99
208 社会保障和就业支出 158.48 158.48
20805 行政事业单位养老支出 158.48 158.48
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.48 158.48
210 卫生健康支出 90.40 90.40
21011 行政事业单位医疗 90.40 90.40
2101101   行政单位医疗 79.30 79.30
2101103   公务员医疗补助 11.10 11.10
212 城乡社区支出 539.00 539.00
21203 城乡社区公共设施 539.00 539.00
2120303   小城镇基础设施建设 539.00 539.00
213 农林水支出 32935.19 1665.34 31269.85
21303 水利 32935.19 1665.34 31269.85
2130301   行政运行 1665.34 1665.34
2130302   一般行政管理事务 47.68 47.68
2130305   水利工程建设 29133.00 29133.00
2130306   水利工程运行与维护 45.85 45.85
2130308   水利前期工作 449.11 449.11
2130310   水土保持 13.59 13.59
2130311   水资源节约管理与保护 189.47 189.47
2130314   防汛 694.57 694.57
2130315   抗旱 9.80 9.80
2130316   农村水利 156.38 156.38
2130322   水利安全监督 32.42 32.42
2130399   其他水利支出 497.98 497.98
221 住房保障支出 128.95 128.95
22102 住房改革支出 128.95 128.95
2210201   住房公积金 128.95 128.95
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:西藏昌都市水利局 2021年度 金额单位:万元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
一、一般公共预算财政拨款 1 2174.53 32699.17 32699.17 一、一般公共服务支出 33 1740.02 1740.02 0.00 0.00 1.99 1.99 0.00 0.00 1.99 1.99 0 0 一、基本支出 59 2036.32 2036.32 0.00 0.00 2286.19 2286.19 0.00 0.00 2045.15 2045.15 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0     人员经费 60 1852.60 1852.60 0.00 0.00 2102.14 2102.14 0.00 0.00 1870.45 1870.45 0 0
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0     公用经费 61 183.73 183.73 0.00 0.00 184.04 184.04 0.00 0.00 174.70 174.70 0 0
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 二、项目支出 62 1878.23 1878.23 0.00 0.00 32153.01 32153.01 0.00 0.00 31808.85 31808.85 0 0
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0     其中:基本建设类项目 63 0.00 0.00 0.00 0.00 29582.00 29582.00 0.00 0.00 29582.00 29582.00 0 0
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 64
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 65
8 八、社会保障和就业支出 40 177.07 177.07 0.00 0.00 158.48 158.48 0.00 0.00 158.48 158.48 0 0 66
9 九、卫生健康支出 41 103.81 103.81 0.00 0.00 90.40 90.40 0.00 0.00 90.40 90.40 0 0 67
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 68
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 539.00 539.00 0.00 0.00 539.00 539.00 0 0 经济分类支出合计 69 33854.00 33854.00 0 0
12 十二、农林水支出 44 1762.89 1762.89 0.00 0.00 33520.38 33520.38 0.00 0.00 32935.19 32935.19 0 0 一、工资福利支出 70 1861.99 1861.99 0 0
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 二、商品和服务支 71 1763.98 1763.98 0 0
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 三、对个人和家庭的补助 72 8.46 8.46 0 0
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 四、债务利息及费用支出 73 0.00 0.00 0 0
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 五、资本性支出(基本建设) 74 443.00 443.00 0 0
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 六、资本性支出 75 29776.57 29776.57 0 0
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 七、对企业补助(基本建设) 76 0.00 0.00 0 0
19 十九、住房保障支出 51 130.75 130.75 0.00 0.00 128.95 128.95 0.00 0.00 128.95 128.95 0 0 八、对企业补助 77 0.00 0.00 0 0
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 九、对社会保障基金补助 78 0.00 0.00 0 0
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 十、其他支出 79 0.00 0.00 0 0
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 80
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 81
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 82
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 83
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 84
本年收入合计 27 2174.53 32699.17 32699.17 本年支出合计 85 3914.55 3914.55 0.00 0.00 34439.19 34439.19 0.00 0.00 33854.00 33854.00 0 0 本年支出合计 85 3914.55 3914.55 0.00 0.00 34439.19 34439.19 0.00 0.00 33854.00 33854.00 0 0
年初财政拨款结转和结余 28 1740.02 1740.02 1922.42 年末财政拨款结转和结余 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.19 585.19 0 0 年末财政拨款结转和结余 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.19 719.56 0 0
一、一般公共预算财政拨款 29 1740.02 1740.02 1922.42 87 87
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 0.00 0.00 88 88
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 0.00 0.00 89 89
总计 32 3914.55 34439.19 34621.58 总计 90 3914.55 3914.55 0.00 0.00 34439.19 34439.19 0.00 0.00 34439.19 34439.19 0 0 总计 90 3914.55 3914.55 0.00 0.00 34439.19 34439.19 0.00 0.00 34439.19 34573.57 0 0
10000
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:西藏昌都市水利局 2021年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1740.02 181.60 1558.42 32699.17 2104.58 30594.59 33854.00 2045.15 31808.85 585.19 241.03 344.15
201 一般公共服务支出 1.99 1.99 1.99 1.99
20199 其他一般公共服务支出 1.99 1.99 1.99 1.99
2019999   其他一般公共服务支 1.99 1.99 1.99 1.99
208 社会保障和就业支出 158.48 158.48 158.48 158.48
20805 行政事业单位养老支出 158.48 158.48 158.48 158.48
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.48 158.48 158.48 158.48
210 卫生健康支出 90.40 90.40 90.40 90.40
21011 行政事业单位医疗 90.40 90.40 90.40 90.40
2101101   行政单位医疗 79.30 79.30 79.30 79.30
2101103   公务员医疗补助 11.10 11.10 11.10 11.10
212 城乡社区支出 539.00 539.00 539.00 539.00
21203 城乡社区公共设施 539.00 539.00 539.00 539.00
2120303   小城镇基础设施建设 539.00 539.00 539.00 539.00
213 农林水支出 1738.06 179.64 1558.42 31780.35 1724.77 30055.59 32935.19 1665.34 31269.85 583.23 239.07 344.15
21303 水利 1738.06 179.64 1558.42 31780.35 1724.77 30055.59 32935.19 1665.34 31269.85 583.23 239.07 344.15
2130301   行政运行 179.64 179.64 1724.77 1724.77 1665.34 1665.34 239.07 239.07
2130302   一般行政管理事务 30.66 30.66 29.32 29.32 47.68 47.68 12.30 12.30
2130305   水利工程建设 29133.00 29133.00 29133.00 29133.00
2130306   水利工程运行与维护 154.00 154.00 45.85 45.85 108.15 108.15
2130308   水利前期工作 560.85 560.85 449.11 449.11 111.74 111.74
2130310   水土保持 13.59 13.59 13.59 13.59
2130311   水资源节约管理与保 189.47 189.47 189.47 189.47
2130314   防汛 806.53 806.53 694.57 694.57 111.96 111.96
2130315   抗旱 9.80 9.80 9.80 9.80
2130316   农村水利 6.38 6.38 150.00 150.00 156.38 156.38
2130322   水利安全监督 32.42 32.42 32.42 32.42
2130399   其他水利支出 497.98 497.98 497.98 497.98
215 资源勘探工业信息等支 1.96 1.96 1.96 1.96
21501 资源勘探开发 1.96 1.96 1.96 1.96
2150101   行政运行 1.96 1.96 1.96 1.96
221 住房保障支出 128.95 128.95 128.95 128.95
22102 住房改革支出 128.95 128.95 128.95 128.95
2210201   住房公积金 128.95 128.95 128.95 128.95
附件5:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
填报单位:昌都市水利局 金额单位:万元
项目 合计 人员经费 公用经费
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1
合计 20,451,518.22 18,704,486.16 1,747,032.06
301 工资福利支出 18,619,936.16 18,619,936.16 0.00
30101   基本工资 2,860,921.00 2,860,921.00 0.00
30102   津贴补贴 9,539,886.60 9,539,886.60 0.00
30103   奖金 837,416.60 837,416.60 0.00
30106   伙食补助费 307,200.00 307,200.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,584,774.72 1,584,774.72 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 792,993.77 792,993.77
30111   公务员医疗补助缴费 111,032.81 111,032.81
30112   其他社会保障缴费 104,322.36 104,322.36
30113   住房公积金 1,289,460.00 1,289,460.00 0.00
30114   医疗费 88,400.00 88,400.00 0.00
30199   其他工资福利支出 1,103,528.30 1,103,528.30 0.00
303 对个人和家庭的补助 84,550.00 84,550.00 0.00
30305   生活补助 32,850.00 32,850.00 0.00
30307   医疗费补助 29,700.00 29,700.00 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 22,000.00 22,000.00 0.00
302 商品和服务支出 1,747,032.06
30201   办公费 95,307.54
30205   水费 107,805.00
30206   电费 166,275.07
30207   邮电费 70,772.99
30208   取暖费 30,104.88
30211   差旅费 546,775.98
30217   公务接待费 710.00
30228   工会经费 207,495.60
30229   福利费 4,020.00
30231   公务用车运行维护费 517,765.00
注:公开到项级科目。
附件6:
一般公共预算相关经费支出决算表
填报单位: 2021年度
行次 2021年决算 上年决算数 比上年同期减少(%) 行次 2021年决算 上年决算数 比上年同期减少(%)
1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费支出(元) 1 二、机关运行经费 19 174.70 249.95 -30%
(一)支出合计(元) 2 51.85 65.74 -21% (一)行政单位 20 174.70 249.95 -30%
  1.因公出国(境)费(元) 3 0.00 3.21 (二)参照公务员法管理事业单位 21
  2.公务用车购置及运行维护费(元) 4 51.78 62.38 -17% 22  
    (1)公务用车购置费(元) 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费(元) 6 51.78 62.38 (一)车辆数合计(辆) 24 8 11
  3.公务接待费(元) 7 0.07 0.15 -53%   1.部级领导干部用车 25 0
    (1)国内接待费(元) 8 0.07 0.15   2.一般公务用车 26 0
    (2)国(境)外接待费(元) 9   3.一般执法执勤用车 27 0
(二)相关统计数 10 1   4.特种专业技术用车 28 1 1
  1.因公出国(境)团组数(个) 11   5.其他用车 29 7 10
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 1 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30
  3.公务用车购置数(辆) 13   31
  4.公务用车保有量(辆) 14 9 11   32
  5.国内公务接待批次(个) 15 1 1   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 6 13   34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17   35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18   36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决06表保持一致;
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
10000
附件7:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
填报单位: 2017年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计
注:公开到项级科目,数据来源可参考财决09表。
附件下载:
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