附件1: | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
填报单位:昌都市水利局 | 2021年度 | 金额 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 32699.17 | 32699.17 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.99 | 1.99 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.99 | 1.99 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.99 | 1.99 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.48 | 158.48 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.48 | 158.48 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.48 | 158.48 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 90.40 | 90.40 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.40 | 90.40 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 79.30 | 79.30 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.10 | 11.10 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 539.00 | 539.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 539.00 | 539.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 539.00 | 539.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 31780.35 | 31780.35 | |||||||
21303 | 水利 | 31780.35 | 31780.35 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 1724.77 | 1724.77 | |||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 29.32 | 29.32 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 29133.00 | 29133.00 | |||||||
2130310 | 水土保持 | 13.59 | 13.59 | |||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 189.47 | 189.47 | |||||||
2130315 | 抗旱 | 9.80 | 9.80 | |||||||
2130316 | 农村水利 | 150.00 | 150.00 | |||||||
2130322 | 水利安全监督 | 32.42 | 32.42 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 497.98 | 497.98 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 128.95 | 128.95 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 128.95 | 128.95 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 128.95 | 128.95 |
附件2: | |||||||||
支出决算 | |||||||||
填报单位:昌都市水利局 | 2021年度 | 金额单 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 33854.00 | 2045.15 | 31808.85 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.99 | 1.99 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.99 | 1.99 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.99 | 1.99 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.48 | 158.48 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.48 | 158.48 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.48 | 158.48 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 90.40 | 90.40 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.40 | 90.40 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 79.30 | 79.30 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.10 | 11.10 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 539.00 | 539.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 539.00 | 539.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 539.00 | 539.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 32935.19 | 1665.34 | 31269.85 | |||||
21303 | 水利 | 32935.19 | 1665.34 | 31269.85 | |||||
2130301 | 行政运行 | 1665.34 | 1665.34 | ||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 47.68 | 47.68 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 29133.00 | 29133.00 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 45.85 | 45.85 | ||||||
2130308 | 水利前期工作 | 449.11 | 449.11 | ||||||
2130310 | 水土保持 | 13.59 | 13.59 | ||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 189.47 | 189.47 | ||||||
2130314 | 防汛 | 694.57 | 694.57 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 9.80 | 9.80 | ||||||
2130316 | 农村水利 | 156.38 | 156.38 | ||||||
2130322 | 水利安全监督 | 32.42 | 32.42 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 497.98 | 497.98 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 128.95 | 128.95 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 128.95 | 128.95 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 128.95 | 128.95 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:西藏昌都市水利局 | 2021年度 | 金额单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2174.53 | 32699.17 | 32699.17 | 一、一般 | 33 | 1740.02 | 1740.02 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 59 | 2036.32 | 2036.32 | 0.00 | 0.00 | 2286.19 | 2286.19 | 0.00 | 0.00 | 2045.15 | 2045.15 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 人员经费 | 60 | 1852.60 | 1852.60 | 0.00 | 0.00 | 2102.14 | 2102.14 | 0.00 | 0.00 | 1870.45 | 1870.45 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 公用经费 | 61 | 183.73 | 183.73 | 0.00 | 0.00 | 184.04 | 184.04 | 0.00 | 0.00 | 174.70 | 174.70 | 0 | 0 |
4 | 四、公共 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 62 | 1878.23 | 1878.23 | 0.00 | 0.00 | 32153.01 | 32153.01 | 0.00 | 0.00 | 31808.85 | 31808.85 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 其中:基本建 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29582.00 | 29582.00 | 0.00 | 0.00 | 29582.00 | 29582.00 | 0 | 0 | ||||
6 | 六、科学 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会 | 40 | 177.07 | 177.07 | 0.00 | 0.00 | 158.48 | 158.48 | 0.00 | 0.00 | 158.48 | 158.48 | 0 | 0 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生 | 41 | 103.81 | 103.81 | 0.00 | 0.00 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 90.40 | 90.40 | 0 | 0 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 539.00 | 0 | 0 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33854.00 | 33854.00 | 0 | 0 | ||||
12 | 十二、农 | 44 | 1762.89 | 1762.89 | 0.00 | 0.00 | 33520.38 | 33520.38 | 0.00 | 0.00 | 32935.19 | 32935.19 | 0 | 0 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1861.99 | 1861.99 | 0 | 0 | ||||
13 | 十三、交 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 二、商品和服务支 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1763.98 | 1763.98 | 0 | 0 | ||||
14 | 十四、资 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 三、对个人和家庭 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | ||||
15 | 十五、商 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 四、债务利息及费 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 五、资本性支出( | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 443.00 | 443.00 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29776.57 | 29776.57 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、自 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 七、对企业补助( | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住 | 51 | 130.75 | 130.75 | 0.00 | 0.00 | 128.95 | 128.95 | 0.00 | 0.00 | 128.95 | 128.95 | 0 | 0 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
20 | 二十、粮 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 九、对社会保障基 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
21 | 二十一、 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
22 | 二十二、 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2174.53 | 32699.17 | 32699.17 | 本年支出 | 85 | 3914.55 | 3914.55 | 0.00 | 0.00 | 34439.19 | 34439.19 | 0.00 | 0.00 | 33854.00 | 33854.00 | 0 | 0 | 本年支出合计 | 85 | 3914.55 | 3914.55 | 0.00 | 0.00 | 34439.19 | 34439.19 | 0.00 | 0.00 | 33854.00 | 33854.00 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1740.02 | 1740.02 | 1922.42 | 年末财政 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.19 | 585.19 | 0 | 0 | 年末财政拨款结转 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.19 | 719.56 | 0 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1740.02 | 1740.02 | 1922.42 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 3914.55 | 34439.19 | 34621.58 | 总计 | 90 | 3914.55 | 3914.55 | 0.00 | 0.00 | 34439.19 | 34439.19 | 0.00 | 0.00 | 34439.19 | 34439.19 | 0 | 0 | 总计 | 90 | 3914.55 | 3914.55 | 0.00 | 0.00 | 34439.19 | 34439.19 | 0.00 | 0.00 | 34439.19 | 34573.57 | 0 | 0 |
10000 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:西藏昌都市水利局 | 2021年度 | 金额单位: | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1740.02 | 181.60 | 1558.42 | 32699.17 | 2104.58 | 30594.59 | 33854.00 | 2045.15 | 31808.85 | 585.19 | 241.03 | 344.15 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.48 | 158.48 | 158.48 | 158.48 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.48 | 158.48 | 158.48 | 158.48 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养 | 158.48 | 158.48 | 158.48 | 158.48 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 1738.06 | 179.64 | 1558.42 | 31780.35 | 1724.77 | 30055.59 | 32935.19 | 1665.34 | 31269.85 | 583.23 | 239.07 | 344.15 | |||
21303 | 水利 | 1738.06 | 179.64 | 1558.42 | 31780.35 | 1724.77 | 30055.59 | 32935.19 | 1665.34 | 31269.85 | 583.23 | 239.07 | 344.15 | |||
2130301 | 行政运行 | 179.64 | 179.64 | 1724.77 | 1724.77 | 1665.34 | 1665.34 | 239.07 | 239.07 | |||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 30.66 | 30.66 | 29.32 | 29.32 | 47.68 | 47.68 | 12.30 | 12.30 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 29133.00 | 29133.00 | 29133.00 | 29133.00 | |||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 154.00 | 154.00 | 45.85 | 45.85 | 108.15 | 108.15 | |||||||||
2130308 | 水利前期工作 | 560.85 | 560.85 | 449.11 | 449.11 | 111.74 | 111.74 | |||||||||
2130310 | 水土保持 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | |||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保 | 189.47 | 189.47 | 189.47 | 189.47 | |||||||||||
2130314 | 防汛 | 806.53 | 806.53 | 694.57 | 694.57 | 111.96 | 111.96 | |||||||||
2130315 | 抗旱 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||
2130316 | 农村水利 | 6.38 | 6.38 | 150.00 | 150.00 | 156.38 | 156.38 | |||||||||
2130322 | 水利安全监督 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | |||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 497.98 | 497.98 | 497.98 | 497.98 | |||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |||||||||||
21501 | 资源勘探开发 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |||||||||||
2150101 | 行政运行 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 128.95 | 128.95 | 128.95 | 128.95 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 128.95 | 128.95 | 128.95 | 128.95 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 128.95 | 128.95 | 128.95 | 128.95 |
附件5: | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
填报单位:昌都市水利局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | |||||
合计 | 20,451,518.22 | 18,704,486.16 | 1,747,032.06 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 18,619,936.16 | 18,619,936.16 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 2,860,921.00 | 2,860,921.00 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 9,539,886.60 | 9,539,886.60 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 837,416.60 | 837,416.60 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 307,200.00 | 307,200.00 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,584,774.72 | 1,584,774.72 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 792,993.77 | 792,993.77 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 111,032.81 | 111,032.81 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 104,322.36 | 104,322.36 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 1,289,460.00 | 1,289,460.00 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 88,400.00 | 88,400.00 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,103,528.30 | 1,103,528.30 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 84,550.00 | 84,550.00 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 32,850.00 | 32,850.00 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 29,700.00 | 29,700.00 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 1,747,032.06 | |||||||
30201 | 办公费 | 95,307.54 | |||||||
30205 | 水费 | 107,805.00 | |||||||
30206 | 电费 | 166,275.07 | |||||||
30207 | 邮电费 | 70,772.99 | |||||||
30208 | 取暖费 | 30,104.88 | |||||||
30211 | 差旅费 | 546,775.98 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 710.00 | |||||||
30228 | 工会经费 | 207,495.60 | |||||||
30229 | 福利费 | 4,020.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 517,765.00 | |||||||
注:公开到项级科目。 |
附件6: | |||||||||
一般公共预算相关经费支出决算表 | |||||||||
填报单位: | 2021年度 | ||||||||
项 目 | 行次 | 2021年决算 | 上年决算数 | 比上年同期 | 项 目 | 行次 | 2021年决算 | 上年决算数 | 比上年同期减 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | ||
一、“三公”经费支出(元) | 1 | 二、机关运行经费 | 19 | 174.70 | 249.95 | -30% | |||
(一)支出合计(元) | 2 | 51.85 | 65.74 | -21% | (一)行政单位 | 20 | 174.70 | 249.95 | -30% |
1.因公出国(境)费(元) | 3 | 0.00 | 3.21 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费(元) | 4 | 51.78 | 62.38 | -17% | 22 | ||||
(1)公务用车购置费(元) | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | ||||
(2)公务用车运行维护费(元) | 6 | 51.78 | 62.38 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 8 | 11 | ||
3.公务接待费(元) | 7 | 0.07 | 0.15 | -53% | 1.部级领导干部用车 | 25 | 0 | ||
(1)国内接待费(元) | 8 | 0.07 | 0.15 | 2.一般公务用车 | 26 | 0 | |||
(2)国(境)外接待费(元) | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 0 | |||||
(二)相关统计数 | 10 | 1 | 4.特种专业技术用车 | 28 | 1 | 1 | |||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | 7 | 10 | ||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 1 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台 | 30 | |||||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 9 | 11 | 32 | |||||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 1 | 1 | 33 | |||||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 6 | 13 | 34 | |||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 | |||||||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决06表保持一致; | |||||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | |||||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 | |||||||||
10000 |
附件7: | |||||||||||||||||||||
政府 | |||||||||||||||||||||
填报单位: | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | |||||||||||||||||||||
注:公开到项级科目,数据来源可参考财决09表。 |
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昌都水利